PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.029


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
Valor:
R$ 71.516,77
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.02.071
Data: 02/03/2022  |  Valor: R$ 3.427,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.041  |  Data: 07/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 3.427,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.02.070
Data: 02/03/2022  |  Valor: R$ 302,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.042  |  Data: 07/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 302,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.02.072
Data: 02/03/2022  |  Valor: R$ 1.208,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.040  |  Data: 07/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.208,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.02.073
Data: 02/03/2022  |  Valor: R$ 66.577,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.001  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 66.577,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5