PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.001


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2020
Valor:
R$ 794.627,22
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ,CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA AREA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE DE ACORDO COM CONTRATO N°04.09/2019.01.

Licitação
Número:
031-2019
Data:
02/09/2019
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA AREA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
Contrato
Número:
0409201901
Data:
04/09/2019
Valor:
R$ 1.099.283,22
Liquidações
P02.06.001
Data: 06/02/2020  |  Valor: R$ 359.067,72
Notas Fiscais:
Numero: 238  |  Data: 06/02/2020  |  Valor: R$ 359.067,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.019  |  Data: 07/02/2020  |  Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  |  Valor: R$ 359.067,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.02.011
Data: 02/03/2020  |  Valor: R$ 358.188,78
Notas Fiscais:
Numero: 254  |  Data: 02/03/2020  |  Valor: R$ 358.188,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.020  |  Data: 04/03/2020  |  Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  |  Valor: R$ 200.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.02.011
Data: 02/03/2020  |  Valor: R$ 358.188,78
Notas Fiscais:
Numero: 254  |  Data: 02/03/2020  |  Valor: R$ 358.188,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.116  |  Data: 10/03/2020  |  Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  |  Valor: R$ 158.188,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5