Emitida:
30/06/2017
Valor:
R$ 173.501,65
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL DE INTERESSE, D/MUNICIPIO.
Liquidações
P06.30.040
Data:
30/06/2017
|
Valor: R$ 173.501,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.012 | Data:
30/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 173.501,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X