PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.013


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Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
OI S A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.01.073
Data: 01/06/2021  |  Valor: R$ 81,94
Notas Fiscais:
Numero: 3624612  |  Data: 16/04/2021  |  Valor: R$ 81,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.008  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 81,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.01.074
Data: 01/06/2021  |  Valor: R$ 114,28
Notas Fiscais:
Numero: 26328  |  Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 114,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.009  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 114,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.02.066
Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 81,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.026  |  Data: 24/08/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 81,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.07.003
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 87,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.119  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 87,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.01.060
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 81,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.121  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 81,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.01.061
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 89,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.120  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 89,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.17.020
Data: 17/11/2021  |  Valor: R$ 108,37
Notas Fiscais:
Numero: 2831106  |  Data: 17/11/2021  |  Valor: R$ 108,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.017  |  Data: 13/12/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 108,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2