PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.014


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Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.03.087
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 1.492,12
Notas Fiscais:
Numero: 57364095  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 1.492,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.026  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.492,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.01.105
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 10.526,96
Notas Fiscais:
Numero: 577773235  |  Data: 12/06/2019  |  Valor: R$ 10.526,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.040  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 10.526,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.01.043
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 11.558,76
Notas Fiscais:
Numero: 88881433006  |  Data: 22/09/2019  |  Valor: R$ 11.558,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.057  |  Data: 01/11/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 11.558,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.05.017
Data: 05/11/2019  |  Valor: R$ 12.403,98
Notas Fiscais:
Numero: 5597140  |  Data: 05/11/2019  |  Valor: R$ 12.403,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.072  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 12.403,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0