PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.025


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Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 1.300,00
Unidade gestora:
SEC. DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
PROMOCAO COMERCIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.020
Data: 07/04/2017  |  Valor: R$ 128,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.029  |  Data: 07/04/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 128,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P04.28.087
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 313,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.076  |  Data: 05/05/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 313,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P05.31.072
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 85,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.049  |  Data: 07/06/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 85,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P07.05.018
Data: 05/07/2017  |  Valor: R$ 114,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.055  |  Data: 05/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 114,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P08.07.022
Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 85,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.014  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 85,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P09.06.037
Data: 06/09/2017  |  Valor: R$ 85,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.099  |  Data: 06/09/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 85,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P09.29.081
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 85,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.057  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 85,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P11.20.033
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 85,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.085  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 85,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X