PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.100


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.038
Data: 04/06/2018  |  Valor: R$ 111.983,51
Notas Fiscais:
Numero: 52761850605  |  Data: 28/05/2018  |  Valor: R$ 111.983,51
Liquidações
P06.12.091
Data: 12/06/2018  |  Valor: R$ 60.938,72
Notas Fiscais:
Numero: 527949152  |  Data: 07/06/2018  |  Valor: R$ 60.938,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.033  |  Data: 24/07/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 60.938,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.03.059
Data: 03/07/2018  |  Valor: R$ 126.024,97
Notas Fiscais:
Numero: 531451614  |  Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 126.024,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.034  |  Data: 24/07/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 126.024,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.11.026
Data: 11/07/2018  |  Valor: R$ 60.281,64
Notas Fiscais:
Numero: 532081373  |  Data: 06/07/2018  |  Valor: R$ 60.281,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.001  |  Data: 15/10/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 60.281,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.21.027
Data: 21/08/2018  |  Valor: R$ 40.771,16
Notas Fiscais:
Numero: 53556644907  |  Data: 28/07/2018  |  Valor: R$ 40.771,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.022  |  Data: 02/10/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 40.771,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1