PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.267


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.062
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 32.345,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.073  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 32.345,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.01.159
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 626,35
Notas Fiscais:
Numero: 97911735  |  Data: 19/01/2024  |  Valor: R$ 626,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.029  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 626,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.01.038
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 39.487,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.055  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 39.487,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.01.049
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 34.871,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.057  |  Data: 08/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 34.871,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.01.093
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 556,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.017  |  Data: 24/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 556,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.01.094
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 382,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.018  |  Data: 24/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 382,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.02.041
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 33.258,55
Notas Fiscais:
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